宣传部2017年度决算公开

(2018-07-23)

第一部分  中共苏州市委宣传部概况

 

一、主要职能

(一)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作;配合市委组织部做好党员教育工作;代管市社科联,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

(二)负责引导社会舆论,指导、管理和协调全市新闻宣传、出版工作。对苏州日报社、市广电总台的工作实施方针政策的指导;承担市委网络安全和信息化领导小组办公室的日常工作,负责指导、监督协调和管理全市网络新闻宣传信息工作;联系中央、省驻苏州新闻单位;代管市新闻工作者协会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

(三)负责文化艺术工作、精神产品生产和文化市场管理的宏观指导。对市文广新局的工作实施方针政策的指导;代管市文联,并在政治方向和方针政策方面实施领导。指导市委教育工作委员会办公室、市教育局、市卫生局、市体育局的有关工作。

(四)规划和部署全市思想政治工作,会同有关部门研究和改进基层思想工作;指导、协调和组织全市社会宣传工作;承担市委思想政治工作联席会议的日常工作。

(五)规划和组织实施全市精神文明建设工作;负责组织协调、指导和监督全市各类群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

(六)负责全市对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全市外宣工作;承担市委对外宣传办公室、市政府新闻办公室的日常工作。

(七)受市委委托,会同市委组织部共同管理宣传文化系统的领导班子和领导干部;对所辖县级市、区党委宣传部长的任免提出意见;审批并管理宣传文化系统正科级干部;组织和指导全市宣传文化系统干部培训工作;负责全市新闻工作者和企业政工干部的职称评审和岗位培训。

(八)宣传和贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针,提出我市的具体贯彻意见;指导市宣传文化系统制订政策、法规;按市委的统一工作部署,协调宣传文化系统部门之间的关系。

(九)承办市委交办的其它事项。

 

二、机构设置

(一)中共苏州市委宣传部内设职能处室10个:

1.办公室

负责承上启下、协调内外;掌握工作动态,提供有关信息;做好机关文秘和行政事务工作,协助起草部领导重要讲话及部分重要文件。

2.信息调研处

负责调查研究全市宣传思想工作的政策及法规建设情况并提出建议;负责综合协调本部信息化建设工作;负责本部局域网和网站建设及维护;负责本部电子政务及其安全保障工作;负责本部及宣传文化系统信息资源的开发、利用、上报和业务培训工作。

3.理论处

负责理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设方面的业务工作。起草并组织实施干部理论教育规划,了解和掌握全市干部重点是县(处)级以上干部和各级党委(党组)中心组理论学习情况;负责与市社科联和有关理论部门的业务联系;配合有关部门做好党员教育工作,负责编写党员教育教材。

4.新闻出版处(新闻发布工作处)

新闻出版处:负责舆论导向和新闻队伍建设方面的业务工作;组织好重大题材的宣传报道工作;负责与市各新闻单位、市文广新局、中央和省新闻单位驻苏机构的业务联系。

新闻发布工作处:负责市政府新闻发布活动的组织、实施;指导各地、各部门的新闻发布工作;会同有关部门组织新闻发言人、新闻联络员的培训;负责组织、协调全市重大活动和突发事件新闻发布工作;负责与新闻媒体的相关联络工作。

5.文化艺术处

负责协调指导全市文化艺术及其队伍建设工作;了解文艺界思想动态;指导艺术产品生产、精神文明建设“五个一工程”的组织实施工作;抓好“扫黄”、“打非”工作和文化市场的宏观管理工作;负责与市文广新局、市文联的业务联系。

6.宣传教育处

负责指导全市基层思想政治工作;开展思想道德建设和形势政策任务宣传教育活动;开展面向基层的宣传教育及相关活动;做好与企业、高校思想政治工作的业务联系和联席会的日常工作。

7.对外宣传处(国际交流处)

对外宣传处:负责全市对外宣传的业务工作;制定并组织实施我市对外宣传的规划,开拓海外舆论和文化交流阵地;组织对外宣传专业队伍培训;负责境外常驻记者和来访记者的联系工作;协调对外宣传制品的制作、审核等工作;承担重大事件对外宣传的组织协调工作。

国际交流处:负责制定对外交流方案,开拓海外舆论和文化交流阵地,拓宽对外传播渠道;负责组织综合性、跨部门大型文化交流活动;负责组织制作对外介绍苏州的图书、音像、影视出版物以及协调外宣品的发行和评比等工作。

8.干部处(文化人才工作处)

干部处:负责全市宣传文化系统相关干部管理的业务工作;负责干部培训工作和有关人才工作;负责本部机关干部管理工作和老干部工作;负责全市企事业政工职称评定办公室和市新闻职称评定办公室的日常工作。

文化人才工作处:负责协调指导全市宣传文化系统人才工作和人才队伍建设工作;会同有关部门研究拟订宣传文化系统人才工作和人才队伍建设的政策和规划;负责宣传文化系统各类人才评选的组织实施工作。

9.网络新闻管理处

负责全市互联网新闻宣传的指导、协调、管理工作全市互联网信息工作;组织协调网上宣传工作,落实开展属地互联网信息内容管理,组织实施网上舆论引导,协调推进网络安全建设,依法开展网络空间治理。负责市网络文化建设和管理联席会议办公室日常工作;联系国内重点网络媒体。

10.文化改革发展处

负责协调指导全市文化体制改革、文化事业和文化产业改革发展工作,并进行相关调研,提出意见和建议;组织协调文化产业重要项目推进工作,研究拟定相关政策和规划;会同有关部门对市级国有文化企业资产进行监督管理;承担市文化改革发展领导小组办公室日常工作。

(二)苏州市精神文明建设指导委员会办公室内设职能处室4个:

1.综合协调处

负责研究全市精神文明建设工作的总体规划,制定精神文明建设工作制度;协调各地、各部门推进落实精神文明建设的各项任务;负责重大活动的协调和对外联络、交流工作;组织开展公民思想道德建设宣传教育和实践活动。

2.创建活动管理处

负责全市精神文明创建工作的协调、指导和督促;开展创建工作的调查研究;负责做好全国、省级、市级各类文明创建的申报评选工作;制定苏州市精神文明创建的各类管理规定和评选考评标准;组织开展与创建工作相关的主题活动;承办市创建全国文明城市指挥部及办公室交办的全国文明城市创建相关工作。

3.未成年人思想道德建设处

负责研究制订全市未成年人思想道德建设的阶段性工作目标和任务,并抓好督促落实;指导协调各地、各部门加强和改进未成年人思想道德建设工作;总结、宣传、推广未成年人思想道德建设各类先进典型经验。

4.社会志愿服务指导处

负责加强对全市志愿服务工作的统筹协调,提高志愿服务的科学化、规范化、专业化和社会化水平;组织开展“三关爱”等全市重大志愿服务活动;指导协调全市各地各行业志愿者开展志愿服务活动,总结、表彰、推荐全市志愿服务工作先进经验、先进典型;加强志愿服务宣传、普及志愿理念,弘扬志愿精神;做好中央、省、市交办的各项志愿服务工作。

(三)苏州市哲学社会科学联合会内设职能处室2个:

1.办公室(学会处)

办公室:负责综合协调,做好机关行政事务工作;协调召开市社科联主席会议、常务理事会议、理事会及代表大会;组织苏州市哲学社会科学优秀成果评奖工作;组织开展学术活动,开展与国内外学者的学术交流和友好往来;负责市、区社科联的联络和业务指导工作;负责全市社科类学会、协会、研究会的协调管理工作。

学会处:负责全市社科类学会的业务指导、人员培训;研究制定学会工作计划,掌握学会工作动态,及时反馈学会的意见和建议;负责所属学会的日常业务管理工作;组织学会参与课题研究、学术交流、社科普及等各项活动。

2.科研处

负责制定社会科学研究中长期和年度规划;负责组织重点应用课题研究,开展课题招标工作和重大课题立项资助;协调全市各社会科学研究机构的科研工作,加强重点学科研究基地建设;组织开展社科应用研究精品工程评奖;组织国内外社科学术交流和理论研讨活动;做好社科普及工作,编印社科知识普及读物,推介社科优秀成果,开展社会科学咨询、服务工作。

(四)苏州市网络新闻管理中心(苏州市干部理论教育讲师团):

苏州市网络新闻管理中心:负责日常网络舆情监测工作,分析研判网上舆情动态,收集、跟踪、研判和报送网络涉苏舆情动态;负责组织实施网络重大涉苏突发事件和热点事件的舆情处置工作,组织开展网络舆论引导;承担网络文化建设和管理专题调研,提出提供网络舆情前瞻性、预警性分析意见报告;负责指导全市网络舆情监控系统的软、硬件平台的建设;做好与属地外网络管理机构、重点网站的沟通协作,制订完善网络舆论引导预案,提出舆论引导建议和措施,提出网上舆论引导应对措施方案。

苏州市干部理论教育讲师团:负责组织实施在职干部马克思主义理论和形势政策教育;负责对全市政工专业人员的岗位培训;负责编写干部理论学习材料;为党委中心组提供学习服务;负责全市理论宣讲阵地的管理。

(五)苏州市对外文化交流办公室:

负责市委外宣办对外文化交流规划的贯彻执行,做好对外文化交流活动相关工作;负责协调对外文化交流的活动组织、宣传报道等工作;配合做好开拓海外舆论和文化交流阵地,拓宽对外传播渠道工作。

 

三、部门决算单位构成

中共苏州市委宣传部预算单位共1个。包括:党委部门1个为中共苏州市委宣传部;挂靠单位2个,分别为苏州市精神文明建设指导委员会办公室、苏州市哲学社会科学联合会;挂靠事业单位2个,其中,参公事业单位1个:苏州市网络新闻管理中心(苏州市干部理论教育讲师团)、全额拨款事业单位1个:苏州市对外文化交流办公室。

 

四、2017年度主要工作完成情况

2017年,市委宣传部全面贯彻中央精神和省委、市委决策部署,坚持围绕中心、服务大局,坚持把牢导向、开拓创新,各项工作取得新的进展和显著成效。

一是思想理论建设工作扎实推进。出台贯彻《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》和省《实施办法》的若干意见。高规格组建党的十九大精神市委宣讲团,分赴各地各部门开展集中宣讲202场,直接受众达3万人次。基层党员冬训工作、“百姓名嘴”风采展示活动荣获全省优秀组织奖。《“创新四问”大讨论奏响冬训“交响乐”》获评全省基层党员冬训工作创新项目。强化互联网思想理论引导,名城苏州网、苏州新闻网两个国家一级网站正式上线理论频道。办好《苏州日报》“三新实践看苏州”专栏,刊发系列理论文章。推进地方特色新型智库建设,成功举办“对话苏州创新”活动。打造“知苏达理”社科普及品牌,高端讲坛“知苏达理·师说”活动邀请了单霁翔、冯骥才等一批名家大师,为市民带来丰厚精神盛宴,受到线上线下广泛好评。

二是意识形态领域引导管理有力有序。全面落实意识形态工作责任制。市委常委会一年两次专门听取意识形态工作专题汇报。健全党委(党组)意识形态责任制考核评价体系,意识形态领域工作纳入全市全面从严治党主体责任评价范围。推进责任清单、任务清单、问题清单三个清单制度的建立。定期召开意识形态工作联席会议,分析研判、预警监测、舆情会商、信息通报机制逐步健全,意识形态工作立体化格局初步形成。召开高校意识形态工作专题研判会,不断巩固高校意识形态阵地。强化网络意识形态责任制,市县两级网信机构建设扎实推进。

三是新闻舆论工作有声有色。围绕党的十九大等重大主题,采用高频次、多角度和全媒体的报道方式,全面生动地策划了一批重点稿件和重点栏目,主旋律更响亮,正能量更强劲。开展“砥砺奋进的五年·百个项目看变化百名市民说变化”融媒新闻行动。联合人民日报等全国10家知名党媒客户端组织“喜迎十九大 重走党史路”融媒行动。重大系列报道亮点突出,加快“两聚一高”进程、答好“创新四问”答卷氛围浓厚,江苏发展大会、“六个一”基层走访等重大活动宣传有声有色。新华社推出了《解码苏州》系列报道。媒体融合深度推进,“引力播”、“看苏州”等一批新闻APP客户端有效推广,有效用户数达200万。新闻创作硕果累累,3部作品分获中国新闻奖一、二、三等奖。推出了全市首档大型创业投资电视节目《创赢未来》,达成意向投资4.5亿元,并与央视《创业英雄汇》深度合作,形成联合传播效应。“苏州发布”政务微博荣获“2017年度中国优秀政务新媒体”。苏州广电融媒“中央厨房”荣获中国传媒年度最具价值品牌。

四是互联网宣传管理夯实做实。成功举办2017苏州市网络文化季。召开市委网络安全和信息化工作领导小组会议,制定贯彻措施和分工方案,推动网络意识形态工作责任制落实。加强网上舆论引导工作,创新舆论引导方式方法。进一步加强网络评论工作,健全完善全市网评队伍架构,组建特约网评专家库,针对经济、民生、反腐、环保等舆论热点问题及时开展科学有效的引导和处置。精心培育一批知苏、爱苏、赞苏的网络大V,加强正能量宣传。加强互联网信息工作机构和队伍建设,健全互联网管理和网络安全协同机制建设。完善网络舆情立体监测体系、分析研判机制和预警联动机制,提升网络舆情管理水平。

五是文化改革发展硕果累累。制定《文化繁荣兴盛三年行动计划》,明确重点任务、工作进度和责任单位。文艺精品创作力度加大,文化强市的一系列标志性工程扎实推进。推出了电影《冯梦龙传奇》、纪录片《苏州史纪》、苏剧《国鼎魂》等一批文艺精品力作。我市有七部作品获得全省第十届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。举办“回眸600年——明四家与当代吴门”绘画特展。苏州交响乐团完成首个音乐季近百场演出,乐团驻地金鸡湖音乐厅正式启用。苏州民族管弦乐团完成组建任务,并成功举办了首场演出。推动文化创意产业发展,积极组织省“紫金奖”文化创意设计大赛苏州专项赛。成功举办第六届中国苏州创博会。

六是精神文明建设提档升级。成功打造了文明城市“升级版”,实现了创建全国文明城市“四连冠”,张家港市实现“五连冠”,常熟市顺利跻身全国文明城市行列,探索出了以城区为中心,以县市为纽带,以若干中心城镇为基础的城乡文明一体化创建的新路。我市全国文明单位、文明村镇、文明校园达62个,数量位居全国全省前列。全年共有12位市民入选中国好人榜,崔根良、郁霞秋获第六届全国道德模范提名奖。成立“苏州公益广告联盟”。开展以“道德评弹”和好人好故事宣讲为主要内容的道德模范基层巡讲巡演活动近2000场次。志愿服务活动蓬勃开展。未成年人思想道德建设工作扎实推进。全市112个“家在苏州  e路成长”未成年人社会实践体验站综合服务平台建设基本完成。

七是社会宣传教育出新出彩。围绕庆祝中国人民解放军建军90周年、庆祝香港回归20周年、纪念全民族抗战爆发80周年,组织开展群众性主题宣传教育活动。举办逐梦新时代 开启新征程——砥砺奋进的苏州主题展,全方位展示党的十八大以来苏州取得的巨大成就,同步推出网上展厅,一个月展出时间共5.3万人次参观留言留影,并入选《人民日报》十九大融合报道100个精品展示。开展“青春与价值对话”高校践行社会主义核心价值观系列活动,打造与大学生“分享奋斗感悟、共话苏州发展、启迪核心价值观”的对话与互动平台。开展“走基地、看变化、聚力量”主题教育实践和“三下乡”、“三进城”活动。

八是对外宣传方面亮点频现。城市形象传播富有成效、外宣平台建设取得新突破、文化“走出去”步伐加快。利用江苏发展大会、世界城市峰会、中国-东盟新闻部长会议等大型活动承办契机,在会前预热、会中呈现等工作方面频造亮点,多角度展示苏州“五位一体”率先发展的成果。在央视投放苏州整体形象宣传片《人间天堂自在苏州》。举办“iSING! Suzhou——2017国际青年歌唱家艺术节”。启动i苏州外宣平台搭建。建好用好苏州生活资讯英文网站、苏州对外文化交流驿站。

九是“两学一做”学习教育不断深化。坚持学做结合、知行合一,强化问题导向,注重以上率下,扎实推进部机关“两学一做”学习教育。部机关领导班子成员带头讲好专题党课,以旗帜鲜明讲政治、深入学习习近平总书记治国理政新理念新思想新战略、学习贯彻党的十九大精神等为主题开展理论学习中心组集中交流研讨。扎实开展“六个一”基层走访调研,以实践促学习。对照“五查摆五强化”、“七查摆七强化”问题清单、民主生活会和组织生活会意见建议清单、责任清单、任务清单,逐项盘点、查漏补缺,推动整改落实。部机关扎实推进“六个一”大走访的做法,在苏州市“六个一”基层走访调研第7期简报作专题介绍。

十是机关党建和队伍建设有效加强。加强全市宣传思想文化战线领导班子和干部队伍建设,坚持以思想政治建设为核心,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,严守政治纪律和政治规矩。推动省级以上开发区党工委单独设立宣传部(办),配备专(兼)职宣传干部。严格落实好干部标准,从严规范选人用人。强化干部监督管理,建立科级及以下干部报告个人有关事项制度。开展文化人才项目资助,鼓励支持文化人才开展项目研究,确定资助项目42个、资助金额455万元。深化干部教育培训,举办宣传文化系统领导干部培训班和基层干部轮训班、姑苏宣传文化人才培训班。改进完善干部考核,实施干部平时考核记实,加强考核结果运用。

十一是党风廉政建设主体责任有效落实。认真贯彻全面从严治党最新要求,严格落实党风廉政建设责任制,持之以恒推进作风建设。认真学习贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要批示精神和中央八项规定《实施细则》、省委《具体办法》和市委《实施办法》,深刻把握和领悟深化作风建设的新要求,高标准严要求抓好贯彻落实。积极支持市纪委第三派驻纪检组开展工作,定期分析党风廉政建设形势,部署专项行动和专项检查。修订部机关内部管理规则,强化制度管理和制度执行。开展“四风”问题自查,梳理存在问题,形成整改方案,明确责任到人。

 

第二部分 宣传部2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、       机关运行经费支出决算表

十二、       政府采购支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                     公开01                   

                                金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

12,232.01

一、一般公共服务支出

4,921.54

一、基本支出

2,659.81

  其中:政府性基金预算财政拨款

10.00

二、外交支出

 

二、项目支出

9,311.15

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

98.52

七、文化体育与传媒支出

6,218.98

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

363.51

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.66

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

456.27

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

10.00

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

12,330.53

本年支出合计

11,970.96

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

1,158.53

    年末结转和结余

1,518.10

 

 

 

 

总计

13,489.06

总计

13,489.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                                  公开02                    

                                金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

12,330.53

12,232.01

 

 

 

 

98.52

201

一般公共服务支出

5,235.01

5,235.01

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

2.19

2.19

 

 

 

 

 

2011301

  行政运行

2.19

2.19

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

5,231.50

5,231.50

 

 

 

 

 

2013301

  行政运行

1,311.90

1,311.90

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

493.99

493.99

 

 

 

 

 

2013350

  事业运行

26.81

26.81

 

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

3,398.80

3,398.80

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1.32

1.32

 

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

1.32

1.32

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6,210.48

6,111.96

 

 

 

 

98.52

20701

文化

1,583.38

1,484.86

 

 

 

 

98.52

2070101

  行政运行

519.38

420.86

 

 

 

 

98.52

2070199

  其他文化支出

1,064.00

1,064.00

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

4,627.10

4,627.10

 

 

 

 

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

1,350.40

1,350.40

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3,276.70

3,276.70

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

386.70

386.70

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

386.70

386.70

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

169.01

169.01

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

217.69

217.69

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.66

0.66

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.66

0.66

 

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

0.66

0.66

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

487.68

487.68

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

487.68

487.68

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

146.22

146.22

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

213.28

213.28

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

128.18

128.18

 

 

 

 

 

229

其他支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                  公开03                   

                                金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

11,970.96

2,659.81

9,311.15

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,921.54

1,319.99

3,601.55

 

 

 

20113

商贸事务

2.19

2.19

 

 

 

 

2011301

  行政运行

2.19

2.19

 

 

 

 

20133

宣传事务

4,918.03

1,317.80

3,600.23

 

 

 

2013301

  行政运行

1,290.99

1,290.99

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

591.34

 

591.34

 

 

 

2013350

  事业运行

26.81

26.81

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

3,008.89

 

3,008.89

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1.32

 

1.32

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

1.32

 

1.32

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6,218.98

519.38

5,699.60

 

 

 

20701

文化

1,538.54

519.38

1,019.16

 

 

 

2070101

  行政运行

519.38

519.38

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

1,019.16

 

1,019.16

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

4,680.44

 

4,680.44

 

 

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

1,361.55

 

1,361.55

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3,318.89

 

3,318.89

 

 

 

208

社会保障和就业支出

363.51

363.51

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

363.51

363.51

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

169.01

169.01

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

194.50

194.50

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.66

0.66

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.66

0.66

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

0.66

0.66

 

 

 

 

221

住房保障支出

456.28

456.28

 

 

 

 

22102

住房改革支出

456.28

456.28

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

146.22

146.22

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

181.88

181.88

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

128.18

128.18

 

 

 

 

229

其他支出

10.00

 

10.00

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

 

10.00

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                   公开04                   

                                金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

12,222.01

一、一般公共服务支出

4,921.54

4,921.54

 

二、政府性基金预算财政拨款

10.00

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

6,120.46

6,120.46

 

 

 

八、社会保障和就业支出

363.51

363.51

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.66

0.66

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

456.27

456.27

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

10.00

 

10.00

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

12,232.01

本年支出合计

11872.44

11862.44

10

年初财政拨款结转和结余

1,158.53

年末财政拨款结转和结余

1518.10

1518.10

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

13,390.54

总计

13390.54

13380.54

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11,970.96

2,659.81

9,311.15

201

一般公共服务支出

4921.54

1,319.99

3601.55

20113

商贸事务

2.19

2.19

 

2011301

  行政运行

2.19

2.19

 

20133

宣传事务

4918.03

1317.8

3600.23

2013301

  行政运行

1290.99

1290.99

 

2013302

  一般行政管理事务

591.34

 

591.34

2013350

  事业运行

26.81

26.81

 

2013399

  其他宣传事务支出

3008.89

 

3008.89

20136

其他共产党事务支出

1.32

 

1.32

2013602

  一般行政管理事务

1.32

 

1.32

207

文化体育与传媒支出

6218.98

519.38

5699.6

220701

文化

1538.54

519.38

1019.16

2070101

  行政运行

519.38

519.38

 

2070199

  其他文化支出

1019.16

 

1019.16

20799

其他文化体育与传媒支出

4680.44

 

4680.44

2079902

  宣传文化发展专项支出

1361.55

 

1361.55

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3318.89

 

3318.89

208

社会保障和就业支出

363.51

363.51

 

20805

行政事业单位离退休

363.51

363.51

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

169.01

169.01

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

194.5

194.5

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.66

0.66

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.66

0.66

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

0.66

0.66

 

221

住房保障支出

456.27

456.27

 

22102

住房改革支出

456.27

456.27

 

2210201

  住房公积金

146.22

146.22

 

2210202

  提租补贴

181.87

181.87

 

2210203

  购房补贴

128.18

128.18

 

229

其他支出

10

 

10

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排

10

 

10

229602

  用于社会福利的彩票公益金支出

10

 

10

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

财政拨款基本支出决算表

                                       公开06                   

                                金额单位:万元  

 

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

2,659.81

2,397.39

262.42

 

301

工资福利支出

1,586.96

1,586.96

 

 

30101

  基本工资

246.38

246.38

 

 

30102

  津贴补贴

660.13

660.13

 

 

30103

  奖金

425.46

425.46

 

 

30104

  其他社会保障缴费

57.07

57.07

 

 

30107

  绩效工资

5.97

5.97

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

169.00

169.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

22.95

22.95

 

 

302

商品和服务支出

262.42

 

262.42

 

30201

  办公费

36.2

 

36.2

 

30202

  印刷费

5.3

 

5.3

 

30203

  咨询费

0.5

 

0.5

 

30207

  邮电费

6.32

 

6.32

 

30211

  差旅费

65.57

 

65.57

 

30213

  维修(护)费

1.09

 

1.09

 

30214

  租赁费

0.36

 

0.36

 

30215

  会议费

1.65

 

1.65

 

30216

  培训费

0.26

 

0.26

 

30217

  公务接待费

7.85

 

7.85

 

30226

  劳务费

14.32

 

14.32

 

30227

  委托业务费

1.08

 

1.08

 

30228

  工会经费

28.57

 

28.57

 

30229

  福利费

13.57

 

13.57

 

30231

  公务用车运行维护费

10.58

 

10.58

 

30239

  其他交通费用

57.03

 

57.03

 

30299

  其他商品和服务支出

12.17

 

12.17

 

303

对个人和家庭的补助

810.43

810.43

 

 

30301

  离休费

51.27

51.27

 

 

30302

  退休费

139.34

139.34

 

 

30307

  医疗费

27.14

27.14

 

 

30311

  住房公积金

175.86

175.86

 

 

30312

  提租补贴

198.72

198.72

 

 

30313

  购房补贴

128.18

128.18

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

89.92

89.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11,862.44

2,561.29

9,301.15

201

一般公共服务支出

4,921.54

1,319.99

3,601.55

20113

商贸事务

2.19

2.19

 

2011301

  行政运行

2.19

2.19

 

20133

宣传事务

4,918.03

1,317.80

3,600.23

2013301

  行政运行

 

1,290.99

 

2013302

  一般行政管理事务

591.34

 

591.34

2013350

  事业运行

26.81

26.81

 

2013399

  其他宣传事务支出

3,008.89

 

3,008.89

20136

其他共产党事务支出

1.32

 

1.32

2013602

  一般行政管理事务

1.32

 

1.32

207

文化体育与传媒支出

6,120.46

420.86

5,699.60

20701

文化

1,440.02

420.86

1,019.16

2070101

  行政运行

420.86

420.86

 

2070199

  其他文化支出

1,019.16

 

1,019.16

20799

其他文化体育与传媒支出

4,680.44

 

4,680.44

2079902

  宣传文化发展专项支出

1,361.55

 

1,361.55

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3,318.89

 

3,318.89

208

社会保障和就业支出

363.51

363.51

 

20805

行政事业单位离退休

363.51

363.51

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

169.01

169.01

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

194.50

194.50

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.66

0.66

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.66

0.66

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

0.66

0.66

 

221

住房保障支出

456.27

456.27

 

22102

住房改革支出

456.27

456.27

 

2210201

  住房公积金

146.22

146.22

 

2210202

  提租补贴

181.87

181.87

 

2210203

  购房补贴

128.18

128.18

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                       公开08                   

                                金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

2,561.29

2,298.87

262.42

 

301

工资福利支出

1,488.44

1,488.44

 

 

30101

  基本工资

246.38

246.38

 

 

30102

  津贴补贴

660.13

660.13

 

 

30103

  奖金

326.94

326.94

 

 

30104

  其他社会保障缴费

57.07

57.07

 

 

30107

  绩效工资

5.97

5.97

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

169.00

169.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

22.95

22.95

 

 

302

商品和服务支出

262.42

 

262.42

 

30201

  办公费

36.2

 

36.2

 

30202

  印刷费

5.3

 

5.3

 

30203

  咨询费

0.5

 

0.5

 

30207

  邮电费

6.32

 

6.32

 

30211

  差旅费

65.57

 

65.57

 

30213

  维修(护)费

1.09

 

1.09

 

30214

  租赁费

0.36

 

0.36

 

30215

  会议费

1.65

 

1.65

 

30216

  培训费

0.26

 

0.26

 

30217

  公务接待费

7.85

 

7.85

 

30226

  劳务费

14.32

 

14.32

 

30227

  委托业务费

1.08

 

1.08

 

30228

  工会经费

28.57

 

28.57

 

30229

  福利费

13.57

 

13.57

 

30231

  公务用车运行维护费

10.58

 

10.58

 

30239

  其他交通费用

57.03

 

57.03

 

30299

  其他商品和服务支出

12.17

 

12.17

 

303

对个人和家庭的补助

810.43

810.43

 

 

30301

  离休费

51.27

51.27

 

 

30302

  退休费

139.34

139.34

 

 

30307

  医疗费

27.14

27.14

 

 

30311

  住房公积金

175.86

175.86

 

 

30312

  提租补贴

198.72

198.72

 

 

30313

  购房补贴

128.18

128.18

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

89.92

89.92

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

                                       公开09                   

                                金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

41.85 

12.84

10.58

 

10.58

18.43

193.97

93.01

相关统计数

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

3

因公出国(境)人次数()

5

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

11

国内公务接待批次()

33

国内公务接待人次()

1345

国(境)外公务接待批次()

 

国(境)外公务接待人次()

 

召开会议次数()

29

参加会议人次()

7650

组织培训次数()

12

参加培训人次()

1200

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                    公开10                   

                                 金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

10

10.00

 

10.00

0

229

其他支出

 

10

10

 

10

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

10

10

 

10

0

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

10

10

 

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

公开11

 

 

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

262.42

302

商品和服务支出

262.42

30201

  办公费

36.20

30202

  印刷费

5.30

30203

  咨询费

0.5

30207

  邮电费

6.32

30211

  差旅费

65.57

30213

  维修(护)费

1.09

30214

  租赁费

0.36

30215

  会议费

1.65

30216

  培训费

0.26

30217

  公务接待费

7.85

30226

  劳务费

14.32

30227

  委托业务费

1.08

30228

  工会经费

28.57

30229

  福利费

13.57

30231

  公务用车运行维护费

10.58

30239

  其他交通费用

57.03

30299

  其他商品和服务支出

12.17

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一政府采购支出决算表

                                        公开12                   

                                 金额单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

采购金额

合计

 

 

 

 

6,424.85

一、货物A

志愿者总会和未成年人健康成长指导中心(新址)工程改造经费

其他资本性支出

电梯

部门集中采购

9.6

 

志愿者总会和未成年人健康成长指导中心(新址)工程改造经费

其他商品和服务支出

办公家具

部门集中采购

65.38

 

宣传文化发展资金

其他商品和服务支出

灯箱广告

部门集中采购

191.78

 

未成年人发展专项资金

其他商品和服务支出

专用教室设备

部门集中采购

25.2

 

未成年人发展专项资金

其他商品和服务支出

指导教室录播设备

部门集中采购

25.65

 

办公设备购置

其他资本性支出

台式电脑

部门集中采购

4.95

 

办公设备购置

其他资本性支出

便携式电脑

部门集中采购

0.55

 

“家在苏州e路成长”未成人社会实践体验活动站综合服务平台建设

其他资本性支出

便携式电脑

部门集中采购

9.81

二、工程B

志愿者总会和未成年人健康成长指导中心(新址)工程改造经费

其他商品和服务支出

志愿者总会新址电力增容

部门集中采购

37.3

三、服务C

宣传文化发展资金

委托业务服务费

公益广告发布

部门集中采购

68

 

提升城市形象和工程服务

委托业务服务费

家在苏州平台

部门集中采购

59.5

 

提升城市形象和工程服务

委托业务服务费

浦东机场苏州展厅展览展示

部门集中采购

89.9

 

志愿者总会和未成年人健康成长指导中心(新址)工程改造经费

委托业务服务费

志愿者总会展厅设置

部门集中采购

44.5

 

专设机构

委托业务服务费

总会物业管理费

部门集中采购

49.01

 

年中追加

委托业务服务费

江苏省第二节志交会展厅设计

部门集中采购

62.5

 

“家在苏州e路成长”未成人社会实践体验活动站综合服务平台建设

委托业务服务费

体验活动课程开发

部门集中采购

67

 

“家在苏州e路成长”未成人社会实践体验活动站综合服务平台建设

委托业务服务费

体验护照制作等

部门集中采购

337

 

“家在苏州e路成长”未成人社会实践体验活动站综合服务平台建设

委托业务服务费

指导员培训

部门集中采购

48.4

 

“家在苏州e路成长”未成人社会实践体验活动站综合服务平台建设

委托业务服务费

云服务平台开发

部门集中采购

93

 

“家在苏州e路成长”未成人社会实践体验活动站综合服务平台建设

委托业务服务费

体验站互动体验区

部门集中采购

358.4

 

“家在苏州e路成长”未成人社会实践体验活动站综合服务平台建设

委托业务服务费

平台软硬件技术维护

部门集中采购

30

 

宣传平台建设经费

委托业务服务费

舆情软件服务升级运维

部门集中采购

45

 

宣传平台建设经费

委托业务服务费

政务微博信息维护

部门集中采购

48

 

东盟会议追加项目

委托业务服务费

东盟会议采购

部门集中采购

198.79

 

央视广告

委托业务服务费

《海峡两岸》苏州宣传广告投放

部门集中采购

1500

 

其他县市区代编

委托业务服务费

中央朝闻天下广告

部门集中采购

2955.63

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

       2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库〔2013189号)规定品目名称填写。

    3.“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 市委宣传部2017年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

市委宣传部2017年度收入、支出总计  13489.06  万元,与上年相比收、支总计各增加3844.48万元,增长39.86%。主要原因是新增市立项目。其中:

(一)收入总计 13489.06  万元。包括:

1.财政拨款收入12232.01  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加3642.43万元,增长42.40%。主要原因是新增市立项目。

2.其他收入98.52万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市委宣传部取得的其他收入。与上年相比减少67.54万元,减少40.67%。主要原因是财政预算内划入减少。

3.年初结转和结余  1158.53 万元,主要为市委宣传部上年结转至本年使用的项目资金等等。

(二)支出总计13489.06万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 4921.54 万元,主要用于市立项目。与上年相比增加538.88万元,增长12.30%。主要原因是项目调整增加金额。

2.文化体育与传媒(类)支出6218.98万元,主要用于文化事业建设费等专项资金及市立项目。与上年相比增加2885.18万元,增加86.54%。主要原因是专项资金及市立项目调整。

3.社会保障和就业支出(类)支出363.51万元,主要用于养老和社保缴费。与上年相比增加160.71万元,增加79.24%。主要原因是新增公务员缴纳社会及养老资金。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)支出0.66万元,主要用于医疗保险费。与上年相比减少0.18万元,减少21.42%。主要原因是调整科目至社会保障和就业类。

5.住房保障支出(类)支出456.27万元,主要用于住房公积金等津贴补贴。与上年相比增加142.32万元,增加45.33%。主要原因是新增人员及年度调整住房公积金等。

6.其他支出(类)支出10万元,主要是其他单位拨付由本单位承担项目支付的政府性基金。

7.年末结转和结余1518.10万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市委宣传部本年度预算安排的专项资金及市立项目需跨年度实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

 

二、收入决算情况说明

市委宣传部本年收入合计12330.53万元,其中:财政拨款收入12232.01万元,占99.2%;其他收入98.52万元,占 0.8 %

 

三、支出决算情况说明

市委宣传部本年支出合计11970.96万元,其中:基本支出 2659.81 万元,占 22.22 %;项目支出9311.15万元,占77.78%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委宣传部2017年度财政拨款收、支总决算13390.54万元。与上年相比收、支总计各增加3745.96万元,增长38.84  %。主要原因是市立项目调整及人员增加。